您好,那你這個(gè)利潤(rùn)分配一步都一借一貸了嗎
20年計(jì)提了盈余公積借 :利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 這個(gè)22年 怎么補(bǔ)
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 到利潤(rùn)分配是這樣嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤(rùn)分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤(rùn)。 未分配利潤(rùn)和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤(rùn)。
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積最后兩個(gè)金額如何填寫?
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積請(qǐng)補(bǔ)充分錄金額
老師,我們2022年提取并結(jié)轉(zhuǎn)了法定盈余公積,借:利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積238 貸:盈余公積238 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)238 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 238。 那么,我們2023年6月根據(jù)股東分紅方案分配股利時(shí),這個(gè)法定盈余公司238萬(wàn)已經(jīng)提取入賬了,不做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平不了賬,怎么做分錄呢
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是的,去年做的提取結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積沒有問題,今年分紅時(shí)未分配利潤(rùn)平不了賬,差額就是這個(gè)238萬(wàn)
今年股東分工借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)——總公司2000貸:應(yīng)付股利(A公司)500 應(yīng)付股利(B公司)262還有就是提取法定盈余公積的238
按照道理來說不應(yīng)該,這個(gè)分錄是對(duì)的
我覺得正常應(yīng)該是股東分紅時(shí)候提取法定盈余公積的,現(xiàn)在等于提前提取結(jié)轉(zhuǎn)了,所以分錄不知道怎么做
是計(jì)提盈余公積,在分紅的
那現(xiàn)在分錄怎么做,說重點(diǎn)呀
你把你報(bào)表不平的地方給我看一下