你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
老師,您好,去年年終匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅是怎么做分錄呢
老師您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4月份匯算清繳支付企業(yè)所得稅7700元,怎么做分錄呢?
老師您好!請(qǐng)問我們企業(yè)運(yùn)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4月份我完成去年的匯算清繳補(bǔ)的500多元的稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳繳納企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤(rùn))里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適???大概幾十萬 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬
公司經(jīng)營(yíng)資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長(zhǎng)期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
AB公司實(shí)際控股人是同一個(gè)人,只是A的法人不是實(shí)際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)是B公司出的,收到的發(fā)票也是B公司,諾簽租車協(xié)議,A公司又提供不了發(fā)票,請(qǐng)問怎么處理?
請(qǐng)問一下老師,我朋友一個(gè)公司現(xiàn)在要報(bào)稅。但是想走一下流水。怎么走啊請(qǐng)問一下
注冊(cè)資金已經(jīng)全部實(shí)繳,現(xiàn)在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發(fā)現(xiàn)所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個(gè)總的賬單,這個(gè)有影響嗎
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適???大概幾十萬
老師,電動(dòng)車己申請(qǐng)國(guó)補(bǔ),本月已銷售18萬票據(jù),目前還差12萬 進(jìn)貨款打款開票,咋補(bǔ)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能有“以前年度調(diào)整”這科目嗎
你好!你可以自己添加
我的意思是問,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,能有“以前年度調(diào)整”這科目?
你好!是的。是可以有的了
“可以自已添加”是啥意思?
你好!就是這個(gè)里面本身沒有這個(gè)科目,但是如果你用軟件,可以自己增加科目
老師,你還是沒明白我的問題
你好!這么說吧。不管是中級(jí)會(huì)計(jì)還是初級(jí)會(huì)計(jì),都是計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,所以用這個(gè)才是對(duì)的
難道小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能用“以前年度調(diào)整”這科目嗎?
你好!當(dāng)然能用了,用這個(gè)才是正規(guī)的做法