您好,請(qǐng)問(wèn)題目是在哪里呢
實(shí)務(wù)【單選題】稅務(wù)師接受委托對(duì)某縣城的企業(yè)2020年的企業(yè)所得稅進(jìn)行納稅審核,企業(yè)的營(yíng)業(yè)外支出中列支的捐贈(zèng)支出包括:通過(guò)非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行公益性捐款120萬(wàn)元。企業(yè)利潤(rùn)表中體現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為620萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)稅務(wù)師審核發(fā)現(xiàn)下列問(wèn)題,該企業(yè)將一部分廠房出租,含增值稅租金收入157.5萬(wàn)元(選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法),掛在“其他應(yīng)付款”賬上,假設(shè)房產(chǎn)稅的繳納不存在問(wèn)題,此外,企業(yè)當(dāng)年8月將自產(chǎn)貨物作為禮品贈(zèng)送給客戶(hù),賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 578000 貸:庫(kù)存商品 500000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 78000 經(jīng)查,同類(lèi)產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為60萬(wàn)元。稅務(wù)師確定的可以在2020年稅前扣除的捐贈(zèng)支出為( )萬(wàn)元 。 A.28.59 B.92.31 C.93.51 D.120
企業(yè)在建立時(shí)在稅局備案使用的會(huì)計(jì)制度與企業(yè)新建賬套時(shí)使用的會(huì)計(jì)制度不一致時(shí),會(huì)有什么后果?我當(dāng)然知道保持一致是應(yīng)該的,我也知道最好保持一致,但是針對(duì)現(xiàn)在的問(wèn)題是沒(méi)法保持一致,我就想知道有什么稅務(wù)上的問(wèn)題或者后果,嚴(yán)不嚴(yán)重???請(qǐng)老師針對(duì)性的回答問(wèn)題吧,我已經(jīng)把想知道的點(diǎn)描述成這樣,不難理解了吧?
老師 這道題幫我解答一下 某化妝品企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月擬對(duì)一批自產(chǎn)生產(chǎn)的即將過(guò)保質(zhì)期的冷背呆滯存貨(化妝品)進(jìn)行處理, 有兩個(gè)備選方案 1.擬將該批化妝品在保質(zhì)期內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)(非公益性捐贈(zèng)) 2、擬將該批化裝品保存至保質(zhì)期后做正常商品損耗處理 該批化裝品的生產(chǎn)成本為100萬(wàn)元,平均售價(jià)為120萬(wàn)元,歷史上最高售價(jià)為150萬(wàn)元。以上價(jià)格均為不含增值稅。增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為所得稅30%,企業(yè)所得稅稅率為25%: 要求:計(jì)算稅金和會(huì)計(jì)處理:
審計(jì)人員接受某企業(yè)的委托,對(duì)該企業(yè)某年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆對(duì)外捐出設(shè)備業(yè)務(wù),該設(shè)備原值100000元,已提折舊50000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。調(diào)出憑證如下:借:營(yíng)業(yè)外支出50000累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)100000審計(jì)人員對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)人員、經(jīng)辦人員及管理部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查,并與接受捐贈(zèng)方取得聯(lián)系,該設(shè)備是企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)后不需要的一臺(tái)設(shè)備,受贈(zèng)方為某殘疾人福利廠。經(jīng)福利廠有關(guān)人員證實(shí),該筆業(yè)務(wù)確是捐贈(zèng)的,福利廠也沒(méi)有發(fā)生與該設(shè)備相關(guān)的支出。要求:分析存在的問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),并編制審計(jì)調(diào)整分錄(假設(shè)考慮對(duì)所得稅25%、利潤(rùn)分配和盈余公積10%的影響)。
審計(jì)人員接受某企業(yè)的委托,對(duì)該企業(yè)某年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆對(duì)外捐出設(shè)備業(yè)務(wù),該設(shè)備原值100000元,已提折舊50000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。調(diào)出憑證如下:借:營(yíng)業(yè)外支出50000累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)100000審計(jì)人員對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)人員、經(jīng)辦人員及管理部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查,并與接受捐贈(zèng)方取得聯(lián)系,該設(shè)備是企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)后不需要的一臺(tái)設(shè)備,受贈(zèng)方為某殘疾人福利廠。經(jīng)福利廠有關(guān)人員證實(shí),該筆業(yè)務(wù)確是捐贈(zèng)的,福利廠也沒(méi)有發(fā)生與該設(shè)備相關(guān)的支出。要求:分析存在的問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),并編制審計(jì)調(diào)整分錄(假設(shè)考慮對(duì)所得稅25%、利潤(rùn)分配和盈余公積10%的影響)。
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過(guò)制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來(lái)的記賬方式是將零部件及外購(gòu)的商品直接從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒(méi)有經(jīng)過(guò)制造費(fèi)用這個(gè)科目
來(lái)個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷(xiāo)5.7萬(wàn)元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬(wàn), 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬(wàn)。 4月我將資料去社保局報(bào)銷(xiāo)了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬(wàn), 分錄是:借方:銀行存款6.1萬(wàn),借方:管理費(fèi)用-6.1萬(wàn) 。 分錄這樣有無(wú)錯(cuò)。
請(qǐng)問(wèn)一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問(wèn)可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫(xiě)了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
就是這個(gè)
您好,發(fā)一下文字吧,圖片看不到呢
(2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款10 萬(wàn)元,增值稅1.7萬(wàn)元;企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元;
你說(shuō)的是這個(gè)捐贈(zèng)的分錄還是
就是這個(gè)0.3萬(wàn)怎么處理
這個(gè)是直接計(jì)入到原材料的成本的,合計(jì)10.3
會(huì)計(jì)和稅法都那么處理嘛
我今天老師說(shuō)這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用或者管理費(fèi)用
對(duì)的,都是職業(yè)的了這個(gè)