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我公司為人力資源公司,開票有的開差額征收有的開專票。現我公司有一個業務,我們將這個業務轉包出去了,這個業務我們來給甲方的是6%的專票,開票項目為人力資源*勞務服務費,轉包的乙方來給我們得票也是6%的專票,開票項目是現代服務,*勞務服務費,那這張票我們可以全額抵扣嗎?

2023-06-26 07:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-26 07:07

您好,我們開給甲方的票不是差額征收就可以抵扣的 人力資源公司,然后對外選擇了簡易計稅,人力資源公司取得的進項稅要視情況而定: 1、如果全部采用了簡易計稅,那所有取得的進項稅均不得抵扣; 2、如果是部分采用了簡易計稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無法劃分的全部進項稅額按(不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額)計算不得進項稅額金額,能夠劃分的則按規定抵扣或全部轉出處理。

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快賬用戶3971 追問 2023-06-26 07:09

好的,只要我們的業務開出去是專票,那么這個業務收到的進項就可以全部抵扣,是么?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 07:09

您好,是的,要分開核算哦,賬務要清楚的

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快賬用戶3971 追問 2023-06-26 07:16

好滴謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-26 07:21

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

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