您好,錯誤的涉及到損益嗎
老師您好,入職新公司發現很多錯誤。固定資產在2022年做了一筆手工轉固憑證并未錄卡片每月計提折舊,并且總金額也不對,很多銀行支付的錢并未轉入在建工程,我今年調整的話沖銷原轉固憑證,對錯誤的賬照常調整就好了是嗎,不涉及損益做其他操作吧?
老師您好。上一個會計22年的固定資產轉固做了憑證,但是沒有錄制卡片未計提折舊,有些憑證錯誤未轉入在建工程,我現在調整的話,轉固憑證直接沖銷,該調的調就可以了吧?另外發現同一個合同前幾筆款項是另外一家總部的公司支付的,發票也是,這個我需要怎么處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
有些是支付了也已經收到發票但未及時轉到在建工程,有一筆5000是設計費但沒有在合同里面提現也沒有補充協議她卻放進了在建工程,這一筆5000我是打算把他踢出來做費用話處理的
哦,那涉及到損益了,需要通過以前年度損益調整做賬
借:管理費用5000 貸:在建工程5000,5000金額不大,我是不是可以直接這樣處理
金額不大直接這么做賬是沒問題的
如果需要調整以前年度損益,我的分錄應該怎么做呀?
把管理費用換成以前年度損益調整就行了,再把以前年度損益調整轉到利潤分配未分配利潤
借:以前年度損益~管理費用, 貸:在建工程; 借:利潤分配~未分配利潤, 貸:以前年度損益~管理費用, 那所得稅不用做處理嗎
所得稅也是租要計提的
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了