上一個會計22年的固定資產轉固做了憑證,但是沒有錄制卡片未計提折舊,有些憑證錯誤未轉入在建工程,我現在調整的話,轉固憑證直接沖銷,該調的調就可以了吧? 是的,沖銷直接調整
19:25問答詳情23:58:22后或5次對話后問題結束你好,單位有一項工程,在在建工程里,當時是按照進度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒有發票,是否可以一直先放在在建里,等到發票來再轉固定資產,娜娜呢52023-06-1419:23發布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的2023-06-1419:24你好,轉了固定資產以后一直這樣空著計提折舊嗎?那來錢了怎么調整?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
老師,客戶買了豆制品,鍋巴零食,醬油共計原價5230元,打折后現價4500元,實付4500元,客戶要求開4900發票可以嗎?另外發票內容不寫具體品種寫大類可以嗎備注寫上品種名稱其他不寫可以嗎?
老師公司以固定資產投資入股需要辦理什么手續?
我們單位從來沒有固定資產,怎么改報表怎么填啊
請問,家用電器安裝,比如空調,一般開票是9點嗎?
老師,有批材料做成庫存商品了。在匯算清繳表里還可以填享受加計扣除嗎?
老師,建筑勞務公司,可以就同一個施工項目,在小規模時開1%專票,超過500萬了變小規模開3%專票可以嗎
公司的發票可以開給個人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價發行,能用大白話解釋嗎
電子稅務局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊
另外發現同一個合同前幾筆款項是另外一家總部的公司支付的,發票也是,這個我需要怎么處理? 讓對方公司寫說明
好的,謝謝。費用都是根據發票走,如果我這家公司開票支付做了轉固憑證,但其實使用及成本是另外一家公司的,我可以直接做固定資產調撥嗎?
好的,謝謝。費用都是根據發票走,如果我這家公司開票支付做了轉固憑證,但其實使用及成本是另外一家公司的,我可以直接做固定資產調撥嗎? 可以的
審計不會卡么老師?這個是合理的調撥嗎?
審計不會卡么老師?這個是合理的調撥嗎? 不會的,可以讓對方公司寫個說明,為啥不一樣的,作為附件
另外發現同一個合同前幾筆款項是另外一家總部的公司支付的,發票也是,這個我需要怎么處理? 讓對方公司寫說明 只是寫個說明就好了嗎,直接修改轉固金額?如果不把另外公司支付并開票的金額轉到在建工程,這邊在建轉固定不是有差額了?
最好有個三方協議,作為轉固的附件
那需要通過在建工程科目先核算嗎,使在建工程的金額等于合同轉固的金額
那需要通過在建工程科目先核算嗎,使在建工程的金額等于合同轉固的金額 需要的
同一個合同前幾筆款項是另外一家總部的公司支付的,開的也是另外一家公司發票,如果通過在建工程核算,借:在建工程,貸:?其他應付,但好像又不太合適
同一個合同前幾筆款項是另外一家總部的公司支付的,開的也是另外一家公司發票,如果通過在建工程核算,借:在建工程,貸:?其他應付,但好像又不太合適 這個別人付款。未來你們要還回去吧
總部付的款,目前分公司都還是虧本經營,每個月都向總部借的錢
掛往來總部即可的