你好 是的,你的理解是正確的
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒(méi)有公司賬號(hào)。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號(hào)微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對(duì)賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來(lái)就沒(méi)什么期初余額。現(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報(bào)告什么
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來(lái)做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒(méi)有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
供應(yīng)商a我們是b客戶是c 。a給我們一個(gè)底價(jià)我們不能低于這個(gè)底價(jià)如果底價(jià)是5元。我們賣給客戶10元。那我們的收入是不是就是5元。我們購(gòu)買a是不是做購(gòu)入手機(jī)卡號(hào) 借:應(yīng)付賬款 貸:其他貨幣資金 微信/支付寶 銷售給客戶 借:其他貨幣資金 微信/支付寶 貸:應(yīng)收賬款 但是這個(gè)成本怎么核算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下客戶買東西。我們開(kāi)發(fā)票了。客戶付款到微信了。老板用微信轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)公戶,財(cái)付通支付的。原來(lái)開(kāi)票我掛借。應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是不是可以 借財(cái)付通 貸 應(yīng)收賬款來(lái)平掉吖
老師就是1號(hào)買的藥品,收到發(fā)票做賬貸應(yīng)付賬款,10號(hào)老板微信支付,是不是10號(hào)付錢的用微信截圖做完原始憑證唄
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么?
2025年北京市一小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)公司購(gòu)買了一輛價(jià)值200萬(wàn)元的車輛,請(qǐng)問(wèn)老師可否一次性計(jì)入成本呢?謝謝