您好,這個是是按照發貨單據去確認成本的這種
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設備?軟件服務我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應該怎么處理呢,可以直接計入固定資產折舊嗎,這種稅務局會認嗎
老師,我們公司一直是做信息服務的,這個月老板接了一個標,這個項目就全是我們自己干:有技術方面的、有電子設備,接著又把這個項目全外包出去了,發票都可以開,那這個設備費我要做個庫存商品購入嗎,然后賣出再結轉成本
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設備采購協議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術服務費發票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發團隊,自己開發了一套智能監控系統,簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發的系統,我們提供基數服務 這樣會不會有風險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設備采購協議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術服務費發票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發團隊,自己開發了一套智能監控系統,簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發的系統,我們提供技術服務 這樣會不會有風險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設備采購協議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術服務費發票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發團隊,自己開發了一套智能監控系統,簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發的系統,我們提供技術服務 這樣會不會有風險
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
沒有聽明白,詳細給我說說呢
就是說,這樣的話,你們提供的設備,并且接受服務后,你們可以開技術服務發票,然后成本按照發貨單去確認