你好 這個計提的,一般依據上一個月的工資的數據的
本月工資下月發放,那賬務處理,是不是每個月都有一筆發放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據支付的憑證,當月計提當月發放,這樣做賬嗎
月底做工資計提,次月15號之前根據上交來的工資單做賬和報稅,那月底會計做計提工資的分錄數據是從哪里來的呢?
1,每月從員工工資里扣5‰的工會經費,如:小明的月工資一萬,扣工會經費50元,年底一并交給集團。 2,每月從總工資里計提2%的工會經費,如:總工資10萬,計提工會經費2000元。 以上2個業務怎么做賬?知道詳細分錄的老師來,不會的,一知半解的老師別來!
3月工資3月底才能算出來,我才能做的了計提3月工資分錄,但是18號之前我們就必須得做了1-3月的季報,這可怎么辦
老師您好!想問下之前的會計是2月計提的工資,是用的1月工資數據,那么我現在要改過來,要怎么賬務處理才好,謝謝,等于說現在計提3月工資數據,那么實際2月工資數據,放哪里,如果放在3月里面,3月工資數據就太多了
老師好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減什么情況下用?比如我進項比銷項多,我確認收入時候,可以直接記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減嗎?
請問商業貸款還款記錄和還款計劃是相同的東西嗎?
老師好!我們去年沒有收入,有成本費用開支,那么,業務招待費可以列支嗎?
報關單電子數據是指哪個
老師賬套一個月做完賬 需要把明細賬和其他哪幾個賬都要打出來訂成賬本
請教老師,建筑勞務公司,上年年底時候因為對方有尾款未結清,也沒給對方開尾款的發票,但是賬上預留了尾款收入對應的成本未結轉,現在對方尾款不給了,就按已付款結算,那賬上預留的成本該怎么處理呢?
請問個人的完稅證明在哪里打印的
發行債務工具作為合并對價直接相關的交易費用,應計入債務工具的初始確認金額。這句話對嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個稅種合并到總公司交稅
老師,24年的壞賬損失能在企稅匯算清繳時扣除嗎,匯算時這部分用不用調增,還是可以正常扣除
如果實際工資和計提工資有差距呢?
正常啊,你又不能預測未來
所出現的差額如何做分錄?
不需要做分錄啊,就像你坐在電腦旁邊,沒有說你是錯誤的啊
可是計提數據和實際工資有差額,這種情況如何在賬上提現?
不需要做分錄啊,就像你坐在電腦旁邊,沒有說你是錯誤的啊
差額如何在賬上體現?
在科目余額表里面體現的
這個差額如何在分錄上做賬?
在科目余額表里面體現的
科目余額表不也是參考T形賬嗎?我是不知道用什么科目來做T形賬
是參考,但是沒有說你工作中必須要用的
是工作中要用的,這種情況怎么做記賬分錄呢?
是參考,但是沒有說你工作中必須要用的