推廣服務6%的增值稅不是免稅的。
老師,我們是合作社,別的企業有一塊地給我們服務費讓我們給他鹽堿地改良,收成都是我們的,只是他每晌地給我1萬元費用。我需要給對方開機械租賃的發票,我稅率是免稅嗎還是1的稅率呢地不是我們單位的
老師,我們合作社給別的企業治理鹽堿地開發。對方要求我們給他提供農機服務發票,他給我們服務費,我們收的這筆農機服務費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產自銷的免稅收入嗎?
我們是農民專業合作社,甲方委托我們對合作社服務區內的煙農提供有機肥推廣服務,現在要開發票給甲方收取有機肥推廣服務費,我們是一般納稅人,開發票選6個點還是免稅?
老師,我們是農業公司,跟甲方簽訂農作物種植合同,從一開始松土,播種,化肥,收割都是我們做的,我們給甲方開具的發票是現代服務*農業機耕服務,免稅的,對嗎?
老師,我們合作社給一個企業提供種植服務,我們給對方開的農機服務,我們用對方給我們提供的化肥,但是對方要從農機服務里邊直接扣款,不給我們開具化肥100萬的發票,那我們申報時這100萬收入用申報上嗎,但 是合同上總數是加上這100萬的
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
去年我們是給代理記賬公司做賬,他們開票開的免稅,所以我各種查找政策就沒有查找到相關政策,只是病蟲害防治服務、灌溉服務這些是免稅
所以我就的弄清楚是他們當時開錯了,還是我政策了解的不全面。
有機肥本身是免稅的我知道,但是涉及到有機肥推廣的服務費他之前的操作就讓我有點懷疑我自己了
推廣服務不是免稅的,這個是錯了。
好的,謝謝
客氣的,祝您工作愉快。