你好 ; 按照你 同期市場價均價計算;如果不能有參考金額的; 按照 你購買金額 *(1%2B10%)計算 來確定金額? ?
我們生產出來的貨物無償贈送給客戶,這個應該是視同銷售,但是需要開發票嗎?分錄應該怎么做呢? 麻煩老師了!
老師我問下,我公司買了3臺手機開的普通發票回來,送給客戶無償的,我是不是要視同銷售,我怎么做分錄呢?
老師我買的手機無償贈送給客戶,我要做做視同銷售處理,那我的其他業務收入金額是多少呢,我這個是專票
老師 ,將自產、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業務招待費不抵扣增值稅呢
老師你好,我單位購進一批手套,無償贈送給客戶,不是一次性贈送的,每個月多少雙那種的,這種賬務處理怎么做?視同銷售的分錄
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
老師你這個(1+10%)是什么意思,我的銷售稅率是13%
? 視同銷售貨物行為銷售額的確定: ①按納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定; ②按其他納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定; ③按組成計稅價格確定。其計算公式為: A.不征消費稅的貨物 組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率);成本利潤率按10%計算。 ?
老師那我花6300買的,我可不可以按照這個價格作為視同銷售價6300來算收入和銷項稅,收入就是6300/1.13 稅金就是6300/1.13*0.13
你好; 不可以的;這樣會平價 ;會有稅務風險的?