是單證齊全的退稅的銷售額
出口退稅=本期進(jìn)項(xiàng)稅額留抵額與出口銷售額x出口退稅率,二者取熟低金額,這里面的出口銷售額含稅不?
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
老師,請(qǐng)問(wèn),出口退稅計(jì)算,出口額是用收齊單據(jù)的出口銷售額,這個(gè)匯率是怎么確定?是每張報(bào)關(guān)單中出口日期當(dāng)日即期匯率嗎?還是說(shuō)可以去申報(bào)退稅當(dāng)月1號(hào)的稅率?
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅額是用出口的銷售額×退稅率還是用進(jìn)貨來(lái)的進(jìn)項(xiàng)×退稅率啊,有點(diǎn)懵
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開(kāi)的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒(méi)有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了