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生產型出口企業計算稅負率的時候,當期免抵退稅銷售額:是指當月開具的出口發票銷售額,還是申報出口的銷售額

2021-08-06 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 13:58

您好 當期免抵退稅銷售額:是申報出口的銷售額

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快賬用戶4869 追問 2021-08-06 14:00

你好老師,你上次回答我說是開具的出口發票銷售額

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快賬用戶4869 追問 2021-08-06 14:01

看下的哈,

看下的哈,
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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:05

您當月開具的出口發票都是當月申報的么? 我自己是開票跟申報同步的 有的單位不同步

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快賬用戶4869 追問 2021-08-06 14:06

不同步,并不是當月開具發票就全部申報出口

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:08

那您按申報的為準? 最好是當月開具發票 當月申報?

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快賬用戶4869 追問 2021-08-06 15:25

所以計算那個增值稅稅負率的時候,當期免抵退稅銷售額并不是指當月開具的發票,是指當月申報的銷售額

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:29

您好 是的 因為開具發票的 您不一定是當月申報的?

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您好 當期免抵退稅銷售額:是申報出口的銷售額
2021-08-06
你好生產企業的在免抵退里面。
2022-06-07
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
你好 報關之后申報就可以 是免抵退銷售額申報
2023-06-30
這個是為什么不一致呢
2023-05-26
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