您好,這個是不含稅的金額,借款金額申報一次,工會可以0?
老師,印花稅?是按照收入的金額,和水利建設基金的申報依據一致,對?選擇按次申報可以?
采購合同里有說明不含稅金額,這樣報印花稅是不是可以按不含稅金額申報印花稅,還是一定要價稅分離的把稅也標出來
印花稅申報,申報的收入是含稅金額還是指不含稅金額?然后借款合同的申報是每年都需要申報一次還是總共申報一次就可以了呀?還有工會基金和水利基金申報這一項是必須要申報還是說可以按0申報呀
實務中這個印花稅是簽了合同就要申報還是簽合同后,按每次開發票的不含稅收入金額申報
實務中印花稅是簽了合同就要申報么?可以簽合同后按每次開發票的不含稅收入金額申報么?因為合同金額都是暫定的,后期要改
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
好的,那印花稅申報就是我本來收了10000的含稅收入,我們是6個點的稅,然后申報的金額就是9433.96元對吧?
嗯對是這個意思的