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Q

老師,我企業去年印花稅繳納與銷售額不符,稅局讓補繳,我應該調整去年什么時候的報表合適?企業所得稅也要調整嗎?

2023-06-17 08:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-17 08:50

你好,去年的財務報表你不用調整的,你賬務處理補到今年就行,借以前年度損益調整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整, 然后匯算清繳的時候,在納稅調整明細表扣除項目30萬,填寫稅收金額,納稅調減

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快賬用戶1017 追問 2023-06-17 08:54

申報系統里我要補繳稅款應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-06-17 08:55

你之前申報了嗎?申報了是少申報了的話可以更正申報,電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。

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快賬用戶1017 追問 2023-06-17 08:57

更正最后一個季度的印花稅,調整到正確的數就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-17 09:01

可以的,可以這么做的

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快賬用戶1017 追問 2023-06-17 09:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-17 09:06

不用客氣,周末愉快。

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你好,去年的財務報表你不用調整的,你賬務處理補到今年就行,借以前年度損益調整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整, 然后匯算清繳的時候,在納稅調整明細表扣除項目30萬,填寫稅收金額,納稅調減
2023-06-17
你好 所得稅費用科目一般到了月末年底是沒有余額的。 就算是有, 分錄也應該是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅。下期交。
2020-12-22
請問調整的是什么項目? 稅局讓你修改20年報表的哪個項目?
2021-07-28
你好,你這個分錄是正確的,那個企業所得稅不需要立刻補繳,一般是在下一年匯算清繳的時候再計算的
2021-03-06
同學你好!小企業會計準則的話? 就不用調整去年的賬務了 直接計入今年? 就可以了
2020-10-27
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