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老師好,我們是小企業會計準則,去年匯算清繳稅務局要求調增了筆應納稅所得額,與取得收入無關的支出,我們也補交了稅,請問賬務需要調整嗎

2020-10-27 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-27 17:01

同學你好!小企業會計準則的話? 就不用調整去年的賬務了 直接計入今年? 就可以了

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快賬用戶7569 追問 2020-10-27 17:02

計入今年分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:02

借:所得稅費用 ? ? 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 ? ?貸:銀行存款

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同學你好!小企業會計準則的話? 就不用調整去年的賬務了 直接計入今年? 就可以了
2020-10-27
匯算清繳結束后稅務要求我們調增去年的應納稅取得額,那我賬面不需要調整嗎? 不用
2020-10-29
你好!對于補交的所得稅,可以這樣做分錄:借方“管理費用-稅金”(或具體的費用科目),貸方“應交稅費-應交所得稅”。這樣處理可以增加當期費用,同時反映應繳的稅費增加。
2024-10-30
同學,您好。您的做法是正確的。在小企業會計準則下,更正前幾年的所得稅匯算清繳調增費用后補交的稅可以這樣做賬務處理: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應交稅費 —— 應交企業所得稅
2024-10-31
匯算清繳和所得稅沒有關系,所得稅影響的是凈利潤,你是看利潤總額申報所得稅的。
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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