同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:累計(jì)折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
老師你好:以前的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有入賬,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在想入賬,該如何處理?謝謝
老師,去年固定資產(chǎn)入庫(kù)了,只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在入賬應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師,我們2012年購(gòu)入的一臺(tái)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),有發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,我們8月份把這固定資產(chǎn)賣掉了,開(kāi)了銷售發(fā)票,怎么賬務(wù)處理比較好呢,謝謝
之前的會(huì)計(jì)遠(yuǎn)程做賬,固定資產(chǎn)做的有些和實(shí)際不符, 1,有多入的, 2.也有一個(gè)固定資產(chǎn),只根據(jù)發(fā)票金額入賬,未開(kāi)票的沒(méi)有入賬 3.一個(gè)固定資產(chǎn)分好幾項(xiàng)了, 應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是在去年11月份的時(shí)候我沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整,我是借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款,然后直接補(bǔ)計(jì)提了漏記期間的折舊。借:制造費(fèi)用貸:累計(jì)折舊,這個(gè)應(yīng)交稅金怎么計(jì)算呢?
企業(yè)適用的稅率計(jì)算
老師,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)度的對(duì)吧
學(xué)員您好,是的這樣