如果你確實上家會給你開 專票回來; 你就不含稅來暫估 ;如果確定是普票; 按含稅金額暫估即可 ;? ?收到發票 金額一致 ;直接不用 處理暫估 ; 把發票附在憑證后面?
老師,我這邊是商超企業,用金蝶EAS系統,銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產品,差不多一兩個月讓公司開一次發票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現在想把備用金的取出來,用庫存現金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發票的,公司給我開的發票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現金,然后附張領款憑證行不行?
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,預收款是寫分錄嗎?寫完預售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發細節的就不要回答了,否則我會給差評,已經遇到2不回復追問細節問題的,浪費彼此時間,謝謝!
老師 我們是大型酒店,我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫存系統用的速達3000,用這2套系統配合,現在我們的流程是采購拿到購銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個時候已經付款,但是沒有發票,我暫估入庫,因為對方是給開專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發票拿到之后應該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發票上,只退貨退了A,能只開A的負數發票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
老師現在是這個情況因為公司比較大,然后我即使基本確認入自己算的稅額是沒問題的,然后因為可能這個月的付款入賬了固定資產了。可能發票沒準好幾個月才過來。那個時候這個當月入固定資產的憑證已經裝訂了。那等后面收到發票的時候就到賬上查下看看當時錄入這個公司的憑證原值和稅額是不是對的這樣是嗎?如果不對那就需要沖銷之前的固定資產,沖銷入賬做分錄。那之前的計提折舊金額不對,也就需要重新折舊計算金額入賬了是吧?
你好;? 對的; 如果不對的; 調整原值金額和折舊額即可 ;是的; 要調下數據的
老師那也太麻煩了。那可不可以這樣呢,就是采購那邊購買固定資產,貨到了之后,對方沒給發票之前不入賬,什么時候發票到了之后,然讓采購再把單子給我總賬這開始入賬固定資產呢?這樣一步就準了!
你好1; 不能這樣; 賬實等下不一致的; 有風險的?
喔,那如果這樣的話,我們現在已經付款和收到貨 那就直接做賬分錄如下對嗎 借:固定資產 應交稅額-進項稅額 貸:銀行存款 如果發票到了核對沒問題,那就這樣,如果發票到了之后有問題,那沖消之前的分錄,重新做固定資產分錄和計提折舊?您看我做的分錄對不?
你好; 是的; 就是這樣的意思的;對的哈