你好,完工以后,就需要從? 在建工程? 轉為? 固定資產才是的?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
請問事業單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發票到我單位,所以賬務上一直未轉入固定資產,請問這種情形能不能在建工程轉入固定資產,如果可以轉的話請問如何賬務處理?
工廠采購設備 付款就收到發票了,按發票做到了在建工程科目中,現在年底轉固定資產沒有驗收單可以么?后面沒有附件。 還是直接把以前月份收到發票時候的賬直接改成入固定資產?
老師,我想問咨詢一下在建工程轉固定資產的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經完工投入使用,審計價格也出來了,但是工程款還沒有付完,質保金發票也還沒有開,監理費也還沒有付完,這種情況可以轉固定資產嗎?
老師,我2020年收到在建工程發票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現在要怎么做賬 借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉出9 沒有做到固定資產的吧。 沒有做到在建工程 你已經做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產? 沒有做到固定資產,是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎