你好,你看一下你資產負債表應該有這個預收賬款吧,如果有的話,你不用設置也可以放到預收賬款里面去
老師好,我想請問老師,我們本月收款金額比較大,但是開票少,現在負債表應收賬款變成負數,我沒有設置預收賬款,這樣應收賬款負數大的話,,有風險嗎?
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應收款,那我現在收回的話,掛賬在其他應收款,其他應收款科目就變成負數了,我應該怎么處理這個其他應收款
老師,代賬公司之前沒有設置預收賬款科目,5月份開始我們有預收的學費,這個是可以記在應收賬款貸方么?
老師你好,我想問一下,我們公司5月份報表,應收賬款期末是負數,應該調到預收賬款的,但是我們沒設置預收賬款,所以我調到其他應收了這樣可以嗎?
師,我可以把利潤表中預收賬款余額調到應收賬款嗎,還有那個其他應付款余額對沖到其他應收款嗎?就是與年初的資產負債率相差很大,調了想當于幾乎沒負債了,可以這樣嗎
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符???我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
沒有呢,沒有預收
你好,那你可以放到其他應付款。
那調到其他應收是不對的嗎?
是的,不對的,它還是出現負數。
我加到其他應收不可以嗎
他應收款你加到這個里面,它也是一個負數不是嗎?都是資產的科目二,預收賬款是一個負債類的科目,你分配到負債類的科目才可以是正數啊。
那如果我分到預收賬款的話,那我應收賬款是0了?這樣合適不。領導說不可能應收是0
應收賬款明細借方余額和貸方余額分別是多少?
重分類的是重分類明細,不是所有的都重分類的。
不是把應收賬款的期末余額都充分累了?。?
不是 上面寫了 重分類看明細