你好,那您是不是沒有做交增值稅的分錄?
小規(guī)模納稅人去代開專票賬務處理,代開票的時候就同時扣了增值稅了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,在稅務局代開專票,交了增值稅,那我們回來之后交稅的時候數(shù)據(jù)有在我們主表上面,應繳納是0,那我們還要交附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,在去稅局代開專票時自動扣繳了增值稅和城建稅。那我做繳費憑證時附件附什么上去。 借:應交稅費-應交增值稅 應交稅費-城建稅 貸:銀行存款 憑證后面除了扣款付款憑證還需要附什么資料
請問一下,開專票的是當時在稅務局代開的,稅是當時上的,但是季報的時候再把這個數(shù)填進去的話就還要交一次增值稅,這個要怎么申報,小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人,去年的時候有叫稅務局代開專票1%的,代扣時就把交稅稅款扣走了,現(xiàn)在賬上掛著應交增值稅八千要怎么處理
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
或者你說一下在哪個方向的增值稅有8000?