同學,你好 最好填制一下
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),我們賣東西是直接從供貨商那里拉到客戶那里,客戶要多少我們送多少,沒有庫存,這種需要做庫存明細嗎
老師,我們公司從供貨商哪里購買的貨物,當時做賬是: 借:庫存商品,貸:應付賬款, 但是后來對賬說他們不要錢了,也不開票了,我直接做賬, 借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入,就行吧
請問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 對嗎?
老師,如果我們是商貿(mào)企業(yè),貨物從我們公司的供應商手里直接轉(zhuǎn)賬到我們客戶手里,那對我們來說也是需要制作入庫與出庫單嗎
您好老師,我們是商貿(mào)公司,貨物供應商直接發(fā)給客戶,我們沒有倉庫,做賬時還需要寫入庫單嗎?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進項稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發(fā)票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
好的,老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝