你好,如果你想查明細的話,就用應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款過渡一下,如果不想查的話,直接借銀行存款。
公司收到一次款項,1.對方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入?
老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
我們是律所,律師費由律師轉(zhuǎn)進對公賬戶,去年沒進款先開了一張發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,后來她進了一筆款說是新案件,賬上記借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,今年年初律師告知不是新案,是這一筆開票未回款的,我可以直接記,借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎
我是先開票,過了兩天顧客的錢對公轉(zhuǎn)公戶上了,我是先用預(yù)收賬款做賬,還是一步到位直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入呢
老師好,收到一個公司的貨款,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款呢? 還是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,呢? 哪個先哪個后呢? 接過的老師請先不要接這個問題了,想聽聽其他老師的建議,謝謝
電器公司開給我們得發(fā)票,品名是勞務(wù)*清洗費,400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉(zhuǎn)讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉(zhuǎn)讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發(fā)票,正在做決算,那我現(xiàn)在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,那我如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入,那我賬上主營業(yè)務(wù)收入不是沒有數(shù)據(jù),但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點的簡易增收發(fā)票4822396,9點稅率發(fā)票21902612,這個月已開發(fā)票總金額26725008,那這個稅負率2點,是除去3點稅率的發(fā)票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,當月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。現(xiàn)在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現(xiàn)在這個月來調(diào)賬的話要怎么入賬
甲企業(yè)第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業(yè)務(wù),預(yù)計獲銷售收入10000元,發(fā)生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發(fā)生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測該企業(yè)的保本點:(2)預(yù)測實現(xiàn)目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預(yù)測該企業(yè)完全成本法下的保本量。
股權(quán)變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤是正數(shù),我要把未分配利潤變成負數(shù),我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
殘疾人就業(yè)保障金申報,減免政策那一欄怎么簽寫?