借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入49504.95 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅495.05 不需要交稅的季度末的那一個月,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
小規(guī)模納稅人,一個月的銷售收入小于20萬,未開票銀行入賬含稅金額有15萬,開票的5萬,我入賬作為銷售收入的金額是按1%來算,還是按3%來算,會計分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
想問一下老師,至從4月份起,那個小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
老師,我是小規(guī)模,本月有5萬的收入,按1%開的普票,發(fā)票顯示金額49504.95,稅額495.05,您幫我寫一下這筆業(yè)務(wù)的會計分錄?本季度也就只有這5萬的收入
請教下,小規(guī)模納稅人季度申報,如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬(開票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5萬,原則上利潤是5-20=-15虧 我可以把20分給下個季度再做賬嗎?5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用,這樣操作可以嗎?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶。現(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據(jù),目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
老師,客戶買了豆制品,鍋巴零食,醬油共計原價5230元,打折后現(xiàn)價4500元,實付4500元,客戶要求開4900發(fā)票可以嗎?另外發(fā)票內(nèi)容不寫具體品種寫大類可以嗎備注寫上品種名稱其他不寫可以嗎?
老師公司以固定資產(chǎn)投資入股需要辦理什么手續(xù)?
我們單位從來沒有固定資產(chǎn),怎么改報表怎么填啊
請問,家用電器安裝,比如空調(diào),一般開票是9點嗎?
老師,有批材料做成庫存商品了。在匯算清繳表里還可以填享受加計扣除嗎?
老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個施工項目,在小規(guī)模時開1%專票,超過500萬了變小規(guī)模開3%專票可以嗎
公司的發(fā)票可以開給個人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價發(fā)行,能用大白話解釋嗎
電子稅務(wù)局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊
不需要交稅的季度末再做一筆,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅495.05,貸:營業(yè)外收入495.05,是這樣嗎?
對的是的,是這么做的
我們大概這個季度也就這5萬的收入了,那我下個季度申報時,就在增值稅申報表第10行,小微企業(yè)免稅銷售額那欄填寫嗎?如果是那我填5萬,還是49504.95?。?
不含稅的4萬多的那一個。
那稅額那欄呢,按1%算還是3%算?
免稅的稅額按照3%來算的系統(tǒng)默認的就是3%
在免稅那欄寫49504.95*0.03=1485.15,即使發(fā)票上顯示的是495.05,申報表上也填寫1485.15嗎?
是的 是的 是這么做的