你好,當(dāng)時(shí)做了借生產(chǎn)成本再制造費(fèi)用嗎?沒有做的話可以。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師,我想問下。我算成本的方法對(duì)不對(duì),比如這個(gè)月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費(fèi)用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費(fèi)用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對(duì)不對(duì)
老師好,低值材料分錄是:借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 一次分?jǐn)偡ㄔ碌捉Y(jié)轉(zhuǎn)成本借:制造費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計(jì)折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
請(qǐng)問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問在下年如何更正
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實(shí)際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)不
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務(wù)開3%或1%?
生產(chǎn)性企業(yè),總公司統(tǒng)一采購(gòu)原材料,款也是總公司付的,最后供應(yīng)商把發(fā)票開給了總公司,請(qǐng)問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業(yè)向銀行借入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款1000000元,期限為6個(gè)月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計(jì)提、按季度支付,假定6月30日收到收到計(jì)息通知。下列各項(xiàng)中,該企業(yè)6月30日支付利息的會(huì)計(jì)處理正確的是
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費(fèi)免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時(shí)候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
制造費(fèi)用直接轉(zhuǎn)庫存商品,沒有做借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用
可以的,可以這么做的。
現(xiàn)在問題是,5月份的金額有錯(cuò),6月份如何調(diào)整?
你好,如果是多做了,按照你上面的金額來做就可以的,這個(gè)是紅沖的,只充差額就行,如果是少付了再補(bǔ)上。
紅沖分錄: 借:庫存商品 -100 貸:制造費(fèi)用 -100 這樣可以嗎
再做一個(gè)。借應(yīng)付賬款等,貸制造費(fèi)用的。
要不你制造費(fèi)用有借方余額
沒有應(yīng)付賬款,能不能做 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:制造費(fèi)用
你好,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的時(shí)候借制造費(fèi)用待周轉(zhuǎn)材料可以的,沒有問題啊。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。