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老師,怎么通過企業的財報來看出企業一年的納稅情況,當一個利潤為好幾百萬的公司,稅金及附加和所得稅應該為多少合適呢

2023-06-11 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-11 15:38

您好,同學,請稍等下

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快賬用戶1732 追問 2023-06-11 17:12

老師好了嗎 已經幾個小時了

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齊紅老師 解答 2023-06-11 17:20

你好 ,不好意思,剛出去辦事了,1,無法直接通過財務報表看出企業一年的納稅情況,需要通過應交稅費賬簿或者納稅申報表才可以看出來 2,當一個利潤為好幾百萬的公司,稅金及附加和所得稅,大致占利潤的30%左右,因為所得稅就占利潤25%了

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快賬用戶1732 追問 2023-06-11 17:21

好的 感謝

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齊紅老師 解答 2023-06-11 17:21

不客氣,希望我的回答能夠幫到您

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你好 1,無法直接通過財務報表看出企業一年的納稅情況,需要通過應交稅費賬簿或者納稅申報表才可以看出來 2,當一個利潤為好幾百萬的公司,稅金及附加和所得稅,大致占利潤的30%左右,因為所得稅就占利潤25%了
2023-06-11
您好,同學,請稍等下
2023-06-11
您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調增6萬元 應納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75
2022-12-10
你好 收入1400萬 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 收入的5‰=7萬,業務招待費13萬,發生額的60%=7.8萬,納稅調增6萬 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。 收入15%=1400萬*15%=210萬,發生額225萬,納稅調增15萬 公益性捐贈26萬,利潤總額200萬,扣除24萬,納稅調增2萬 應納稅所得額=200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬 應繳所得稅=(200萬%2B6萬%2B15萬%2B2萬)*25%
2022-12-10
您好? 解答如下 廣告費限額=1400*15%=210? 調增15萬元 捐贈限額=200*12%=24? 調增2萬元 招待費限額1=13*60%=7.8? ? 限額2=1200*0.005=7? 調增6萬元 應納說所得額=200%2B15%2B2%2B6=223 所得稅=223*25%=55.75
2022-12-10
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