同學(xué),你好,你替甲公司支付給丙公司檢測費10000元,是這么個邏輯嗎?
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務(wù)軟件,建立往來明細二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當(dāng)作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
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是的老師
那還是掛甲公司啊 借:其他應(yīng)付款-甲公司 貸:銀行存款
沒有實際錢的往來
你講清楚業(yè)務(wù)邏輯才行 好好的把甲乙丙發(fā)生的業(yè)務(wù)講清楚
我是乙公司,我?guī)图坠局Ц督o丙公司一筆貨款,但是甲公司實際沒有給我錢,甲公司之前還欠我的錢
現(xiàn)在是你做賬,我就問你了,你出錢了沒有?
出錢了,支付給了丙公司
那就對了啊, 你公司賬務(wù)處理 借其他應(yīng)付款~甲公司10000 貸銀行存款10000 記完賬后,其他應(yīng)付款~甲公司余額是210000,證明甲公司欠你這么多錢
明白了,老師,謝謝您
祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哈