你好!這個是自動會有的
一般納稅人,本期沒有收入!但是認證進項了未填寫申報表,下個月還可以填進項抵扣嗎?已經認證未填寫的這部分
老師請問報稅時,進去填寫增值稅報表時需要點擊左上角提取發票數據嗎?還是直接按開票統計里的銷售額手動填寫?上期留抵是自動帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進項票認證過了。在填申報表的時候,認證的數。填到表二哪一行,是手動填寫嗎?還是自動帶出來的。
一般納稅人,上月有留抵增值稅,上月沒有銷售也沒有購進,本月申報增值稅,空報的時候是不是要手動把那個留抵稅填進去附表二?
老師,機動車發票進項,要填寫在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發票認證一樣填寫
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
去年留抵的進項是在這個表上體現是嗎
你好!對的,就是這里了
表二是填本月所認證的發票數據是嗎
本月沒有要認證的進項,表二是不是就不填
你好!是呃。進項及轉出之類
沒有進項,為何還有這個提示,是直接申報?
你好!這個只是提示你。讓你確認而已,你覺得沒問題,就可以直接申報
這個地方為何多了一分
你好!系統問題,四舍五入造成,不用管
我帳上,編分錄是寫9還是8
這個地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進項可以留下個月抵扣
你好!是的。就是這個
之前留的進項抵扣了本月的銷項稅,我分錄是這樣做對嗎
你好!可以這樣做了
請教一下這個又是什么數據老師
結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結轉下期可用于扣除的留抵退稅額=當期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了