報銷的這一個月入賬就行,計入成本。
我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設備技術研發服務費所以還附帶開了一些6個點的現代技術服務費發票,請問這個服務費的發票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發服務費,這個月發票都來給對方了,也就是售后一年的服務費我們已經收了并且開票給對方了,但是服務是一年的,這個月開始服務,這個成本怎么結?研發人員工資是以后每個月15號發放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發一個月工資就只能做研發人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師你好,我所在的公司目前主營業務是幫一家商貿企業做鋼材加工貿易,每個月只會開加工費的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經過我們,每個月賬務處理都沒有委托加工物資這一項,直接只有加工費銷項發票,以及一些零星的加工配件采購,現在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結轉成本,我想請問我在做成本結轉的時候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
我是運輸服務行業 我們這里車子的一些維修,配件采購人員經常不及時報銷 垮月來報銷付款 但是 老板又要每個月的利潤表 查看成本費用 所以不知道該怎么做賬了 是直接用本月付出去的錢做本月的成本可以的嗎
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應該提取哪個數交呀
老師來料加工和進料加工什么區別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質前是不是要先變更營業執照,去工商局增加進出口權
請問一下:營業執照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業外支出,這種無發票也要調增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體
報銷的之前的月份的費用呢 也計入這個月的成本嗎?
你好,只要不跨年的,就記在本月就行。
垮年的話要除掉嗎?
跨年了,影響損益,用以前年度損益調整科目入賬。 要是金額小的重要性原則,直接進入今年也行。