同學(xué)你好 加計(jì)扣除百分之一的嗎
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發(fā)票,收到對(duì)方開來的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
收到農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票金額64872.5元,農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票不含稅金額411009.18元,認(rèn)證的稅額是42829.34元,按9%稅入賬的,農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票也是。加計(jì)扣除怎么算,怎么做憑證
1.計(jì)算題長江貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元,進(jìn)項(xiàng)稅額450元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認(rèn)證相符。(2)購進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價(jià)款10600元(含稅),貨已入庫。(3)從農(nóng)民手中收購農(nóng)副產(chǎn)品,收購憑證上列明金額30000元,農(nóng)副產(chǎn)品增值稅扣除率10%,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額90元,取得運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。運(yùn)費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費(fèi)50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,取得專用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(5)銷售商品開出專用發(fā)票,價(jià)款250000元,銷項(xiàng)稅額32500元,款項(xiàng)已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)不含稅金額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。取得運(yùn)輸單位開具的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(6)向個(gè)人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價(jià)外收取運(yùn)費(fèi)113元,款項(xiàng)已存入銀行。(7)以物易物銷售,用委托加工收回商品換明發(fā)
老師,公司收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的免稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候因享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可抵扣開票金額9%。那這張發(fā)票要怎么入賬
收到對(duì)方開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票3%的稅票,總金額57735.6元,不含稅56053.98元,稅額1681.62元。抵扣9%的稅點(diǎn),怎么計(jì)算
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
生產(chǎn)13%的產(chǎn)品,是1%的吧
同學(xué)你好 如果你的銷項(xiàng)是13%那你的進(jìn)項(xiàng)9%可以加計(jì)扣除1% 一共可以扣除10%
加計(jì)扣除1%怎么
加計(jì)扣除1%,怎么算
不含稅的金額乘以1% 是這樣的哦
憑證怎么做,借應(yīng)交稅費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)成本
同學(xué)你好 加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)是 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
能幫忙寫個(gè)金額嗎,這樣我不懂
就是加計(jì)扣除百分之一的金額
為什么貸營業(yè)外收入
計(jì)入營業(yè)外收入,以后年終匯算的時(shí)候,是要扣除的是吧
同學(xué)你好 沒有其他收益就用營業(yè)外收入