你好,應(yīng)該是你多結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師您好,冒昧的在請教您一個問題,我在12月暫估了一筆庫存商品,當時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后2月我拿到了發(fā)票做了沖回和購入的分錄。問題是:我發(fā)現(xiàn)庫存商品有個地方余額在貸方,這是哪里出錯了嗎?
老師,用加權(quán)法結(jié)轉(zhuǎn)庫存的成本,(利用的excel)錄入的銷貨,進貨都能對上,等月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)庫存的總金額和賬上對不上,這是什么原因呢,加權(quán)是加權(quán)的單價有問題嗎?應(yīng)該怎么找問題出在哪里?
老師,我的庫存商品怎么余額成貸方了啊,這咋查找問題出在哪了啊,結(jié)轉(zhuǎn)成本我都是按照出庫單結(jié)轉(zhuǎn)的,應(yīng)該沒問題,入庫的話從哪里下手找問題啊,備用金和銀行存款都能對上
老師,庫存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,開了銷售發(fā)票做了收入賬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本(屬于廠家贈送),這個帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會不會查出來?老師我還有一個問題請教您,沒有來票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營業(yè)外收入?做營業(yè)外收入需要匯算清繳時填在哪列啊?感謝老師,辛苦老師了。
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里 補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業(yè)外收入 對不
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務(wù)開3%或1%?
生產(chǎn)性企業(yè),總公司統(tǒng)一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應(yīng)商把發(fā)票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業(yè)向銀行借入生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業(yè)6月30日支付利息的會計處理正確的是
農(nóng)業(yè)機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進來,在做匯算清繳的時候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費4元 怎么做分錄