你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
資料:A公司為一般納稅人,存貨按實際成本核算,增值稅率13%,適用消費稅稅率10%。2018年9月發生如下經濟業務,期初未交增值稅236元;1.向B公司采購甲材料,專用發票上注明價款900000元,增值稅117000元,另有運費2000元,發票賬單已經到達,材料已驗收入庫,款項通過銀行支付。2.銷售乙產品5000件,單價200元,單位成本150元;該產品需同時交納增值稅和消費稅產品已經發出,貨款委托銀行收取,托收手續已經辦妥。3.收購農產品一批,實際支付價款80000元,農產品已經驗收入庫,條例規定增值稅扣除率為10%。4.委托D公司加工一批原材料,發出材料成本100000元,加工費用25000元。加工過程中發生增值稅3250元,消費稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準備直接對外銷售。加工費用和應繳的增值稅、消費稅已通過銀行與D公司結算。5.月底對原材料進行盤點,盤虧金額4000元(已抵扣增值稅進項稅額520元),原因待查。要求:1.對上述經濟業務編制會計
4.收購農產品一批,實際支付價款80000元,農產品已經驗收入庫,條例規定增值稅扣除率為10%。5.委托D公司加工一批原材料,發出材料成本100000元,加工費用25000元。加工過程中發生增值稅3250元,消費稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準備直接對外銷售。加工費用和應繳的增值稅、消費稅已通過銀行與D公司結算。
一、目的:練習應交稅費的核算。二、資料:A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實際成本核算,經營貨物適用13%的增值稅稅率,消費稅稅率為10%,銷售無形資產的增值稅稅率為6%。2019年5月發生如下經濟業務:1向B公司采購甲材料,增值稅專用發票上注明價款900000元,增值稅117000元;另有運費2000元,增值稅180元。發票賬單已經到達,材料已驗收入庫,全部款項以銀行存款支付。2銷售乙產品5000件,單位售價200元,單位成本150元;對該產品A公司需同時繳納增值稅與消費稅。產品已經發出,貨款已委托銀行收取,相關手續辦理完畢。3轉讓一項專利的所有權,收入15000元已存入銀行。該項專利的賬面余值為80000元、累計攤銷75000元。4收購農產品一批,實際支付價款80000元,收購農產品按買價的9%計算增值稅。農產品已驗收入庫。5委托D公司加工一批原材料,發出材料成本為100000元,加工費用25000元。加工過程中
1.大華公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。該公司2019年發生如下經濟業務:(1)從一般納稅企業購入一批原材料。增值稅專用發票上注明的原材料價款為100交易萬元,增值稅13萬元。貨款已經支付。另在購入材料過程中支付運費10000元,增值稅900元,材料已經到達并驗收入庫。(2)銷售應交消費稅的產品一批,價款180萬元,產品成本150萬元。同時領用單獨計價的包裝物一批,價款7.5萬元,實際成本萬元,貨款尚未收(3)出售一項專利權,轉讓收入2.25萬元,專利權的成本為0.1萬元,累計攤銷0.04萬元,已計提無形資產減值準備0.02萬元,轉讓收入存入銀行。(4)購入一臺不需安裝設備,增值稅專用發票上注明的價款90萬元,增值稅為11.7萬元,價款及增值稅均已銀行存款支付,設備已交付使用。(5)收購免稅農產品,實際支付價款10萬元收購的農產品已經入庫(6)將自產應稅消費稅產品用于行政管理部門,實際成本120萬元,計稅價格130萬元。(7)委托某企業(一般納稅人)加工原材料一批,應付加工費7萬元,由受托方代收代交消費稅0.7萬元
習題一一、目的練習應交稅費的核算。二、資料A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實際成本核算,經營貨物適用13%的增值稅稅率,消費稅稅率為10%,銷售無形資產的增值稅稅率為6%。2019年5月發生如下經濟業務:1.向B公司采購甲材料,增值稅專用發票上注明價款900000元,增值稅117000元;另有運費2000元,增值稅180元。發票賬單已經到達,材料已驗收入庫,全部款項以銀行存款支付。2.銷售乙產品5000件,單位售價200元,單位成本150元;對該產品A公司需同時繳納增值稅與消費稅。產品已經發出,貨款已委托銀行收取,相關手續辦理完畢。3.轉讓一項專利的所有權,收入15000元已存人銀行。該項專利的賬面余值為80000元、累計攤銷75000元。4.收購農產品一批,實際支付價款80.000元,收購農產品按買價的9%計算增值稅。農產品已驗收入庫。5委托D公司加工一批原材料,發出材料成本為100000元,加工費用25000元。加工過程中發生的增值稅3250元、消費稅2500元,由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收人庫,準備直接對外銷售。加工費用和應交增值稅、消費稅已用銀行存
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
請問一下本來業主應該代付民工工資,但是由于老師請問公司營業執照上有建筑勞務分包,但是沒有資質,可否開勞務發票呢?