你賬套啟用的時間是四月份嗎?還是五月份?
我們是小規模納稅人,10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借:應付賬款 貸:銀行存款; 我現在1月份收到了寄來的發票 發票的開票時間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師我一個公司是2021年5月成立,之前是小規模按季度報了,9月開始變更為一般納稅人,之前一直沒有做賬都是直接稅局官網申報的。現在我要做賬的話那我怎么報呢,啟用時間是幾月份好
客戶11月份轉款并確認了收入,申報的是未開票收入,11月是小規模,然后12月我們升級了一般納稅人,現在他們找我們要11月的發票,我現在是按小規模的免稅開,還是按現在的一般納稅人開呢
您好,我是小規模納稅人,收到一張發票是2月的進貨發票,當時太忙忘記入賬了,現在已經4月了,這個2月的發票可以放在4月入賬嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師是5月
你好,那你把四月份發生的業務做到五月份。