你好,9%的這個建筑服務包含著3%的服務了
2020年9月根據維保服務合同開票給對方,沒有提供勞務服務沒有收到錢,已確認主營業務收入,沒有結轉主營業務成本,已繳納相關稅費,按照這筆收入申報了財務報表和所得稅。 9月做的分錄是借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅簡易計稅 2021年才會提供服務,想在21年確認收入結轉成本。 2020年第四季度的報表和所得稅還沒有申報, 想在2020年10月把這筆收入調整一下,不計入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
老師我有一個問題 建筑勞務公司我們開票去給對方,也就是業主方,是不是只是3個點的簡易計價的才要先去項目所在地開外經證交稅了才給她們開票去? 一般計價的開9個點開建筑服務*工程服務的可以自己有票直接開過去給對方,我們月初自己申報增值稅交稅啊?不用辦外經證9個點的?
1、想問下,不管是小規模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規模納稅人,商貿企業,季度申報的,我發現之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師我想問下就是我是一般納稅人開了簡易計稅的3%勞務費發票,要做什么稅費種認定?什么征收品目?我已經有9%的其他建筑服務的核定了
老師,我想問問,就是我申報增值稅申報不了,提示要增加勞務貨物的稅種認定,是開多少稅率的就有有對應的稅費種認定嗎。我開了簡易計稅的3%勞務費,查看到沒有對應的稅率。只有9%其他建筑服務,要去做備案嗎還是?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
看下這個建筑服務9%的所屬期是從幾月份開始?
今年年初開始的
但是他一直提示申報不了
要我增加稅費種認定
所屬期是從一月份開始的嗎?如果是的話,那就可以的,沒有問題啊。看一下能忽略提交吧。
不能哦,所以申報不了
找你稅務局那邊給你看一下的。