你好;? 你們可以區(qū)分? 到 自己?jiǎn)T工? 的 和客戶承擔(dān)部分的 金額; 可以分別做會(huì)議費(fèi) 和招待費(fèi)的??
老師,請(qǐng)問我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會(huì),我們公司找酒店,場(chǎng)地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會(huì)人員開會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開會(huì)議服務(wù)呢?
老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用 這是其他會(huì)計(jì)跟我說的。但是預(yù)提費(fèi)用賬套都沒有這個(gè)科目了
老師,我們公司是做醫(yī)用化妝品的,經(jīng)常與其他單位開展活動(dòng),沒有直按開會(huì)務(wù)費(fèi)的發(fā)票,開了餐費(fèi),飲料等,我是入會(huì)議費(fèi)呢,還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),附的有開會(huì)的照片和能說明情況的資料
老師,你好!我們主營(yíng)線下上課的公司,學(xué)員的報(bào)名費(fèi)里有單獨(dú)收餐費(fèi)的,我做收入的時(shí)候沒有單獨(dú)分開的,一起做了課程上課收入,線下去上課發(fā)生了酒店的場(chǎng)地租賃費(fèi)、用餐費(fèi)(對(duì)方發(fā)票開:會(huì)務(wù)費(fèi)“, 用餐費(fèi)開的是”餐費(fèi)“)這餐費(fèi)的金額還挺大的,我能一起做”主營(yíng)業(yè)務(wù)成本“嗎?,這種餐費(fèi)也不算業(yè)務(wù)招待吧
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒問題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄