你好,具體是針對哪一筆業務,還是全部的?
以資料大華公司2021年發生如下經濟業務,1月1日收到丙公司作為資本投入的專利權一項,價值500萬元,1月2日從銀行借入臨時借款5000元,款項已存入銀行,2月4日購入一臺不需要安裝的固定資產,買價300萬元增值稅費和包裝費3000元,全部款項以銀行存款支付,4月5日購入原材料一批,價值3萬元增值稅稅額4800元,款項尚未支付,5月3日及其車間使用的廠房和折舊費共計6000元,6月12日向某期望工程捐款1萬元,款項通過銀行,存款支付7月,10日從銀行提取現金2000元,以備零星開支,8月10日銷售,a產品100件每件單價10元開出增值稅專用發票。
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農民專業合作社,2021年有關固定資產核算的部分經濟業務如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發票,用現金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設具的增值稅普通發票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現金支付清理費400元,雙方協議價1000元,款項已收。問題:編制相關會計分錄。
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農民專業合作社,2021年有關固定資產核算的部分經濟業務如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發票,用現金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設具的增值稅普通發票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現金支付清理費400元,雙方協議價1000元,款項已收。問題:編制相關會計分錄。
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農民專業合作社,2021年有關固定資產核算的部分經濟業務如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發票,用現金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設具的增值稅普通發票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現金支付清理費400元,雙方協議價1000元,款項已收。問題:編制相關會計分錄。老師這5小問的會計分錄咋寫
(1)1月6日,合作社從種豬廠購回總價值為50000元的種豬和有肥仔豬,其中,種豬價值30000元,有肥仔豬價值20000元,以銀行存款支付40000原始免證元,取得對方開具的增值稅普通發票,余款暫欠。合作社飼養生豬,從倉庫中領取飼料價值3000元,本月應付飼養人員工資800元,現金支付水貨600元。(2)本年計共支付飼料價值6000元,現金支付水電費800元,4月份,應什何養人員工資1800元(3)合作社詞養的20頭動牛成年轉為投畜、在飼養過程中共發生費用35000元,其中,飼養費用20000元合作社飼養的幼豬成年轉為產畜,賬面匯計成本共計30000元,預計可生產5年(4)合作社出售奶牛兩頭,收到價款24000元,款項存入銀行,出售奶牛的賬面合值1e000元。因病死亡育肥豬兩頭,其賬面價值300元。問題:編制相關會計分錄。
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增