你好 可以在4月或現(xiàn)在計提上 目前沒有跨年 直接補提上就可以 可以先做交稅 再借:稅金及附加 所得稅費用 貸:應交稅費-城建等 應交稅費-企業(yè)所得稅
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計提了,現(xiàn)在一月份應該怎么做分錄呢
增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅6000,貸:應交稅費--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
老師請問一下,本季度交納增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅怎么做分錄,3月份忘記計提了,4月份支付稅款了怎么做分錄呢
老師好,請問23年第三季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,23年10月份繳納時要怎么做會計處理?分錄怎樣做?
老師你好,我上季度忘記計提所得稅了,4月繳納了企業(yè)所得稅,請問一下,我應該怎么做分錄呀?我公司是企業(yè)會計準則
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險 工傷險 和失業(yè)險三種,沒有醫(yī)療險怎么回事,醫(yī)療險必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
所得稅費用計提分錄怎么做
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅或應交企業(yè)所得稅