這個建議你直接補,做到六月。
老師,我想問下,同事去年8月買了臺電腦,今年6月才過來報銷,發票開的是今年6月的,備注欄寫的購買日是去年8月。想問下,這個折舊日期我從什么時候開始計提呢。
12月收到業務員拿回來報銷11月開的發票,這算是11月的費用還是12月的費用,報銷單上填的日期應該是填報的日期12月份的還是發票的日期11月份?
老師,請問下專票抵扣的有效期是多長時間?謝謝,老師,銷售方開出的專票日期是4月13日,我今天(5月11日)才收到,6月初才能抵扣,請問這張發票到6月份還能抵扣嗎?
請問 假如成本沒有做暫估 本月開來了4-6 月的發票 我結6月的賬 發票開票日期是7月 那我這個票還做到6月里不?
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費,出差實際月份是2月,機票和住宿費的發票,是10月的。這個賬應該怎么記呢,按照報銷日期,還是發票日期,還是出差的日期?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
直接做到六月,分錄還是和正常的報銷分錄一樣對吧?借:銷售費用 貸:其他應付款
你好!是的。分錄還是一樣