同學你好 這個按照報銷日期
老師,我現(xiàn)在手機拿著一些業(yè)務招待費和差旅費的報銷發(fā)票,但是日期有8-11月的,我應該怎么報銷才好呢
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費,出差實際月份是2月,機票和住宿費的發(fā)票,是10月的。這個賬應該怎么記呢,按照報銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填收據(jù),轉(zhuǎn)賬憑證,收款憑做憑證,是的做賬
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業(yè)外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報哪些稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據(jù)的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號,2萬支付工作需要業(yè)務費,這樣分錄怎么寫
老師您好,如果發(fā)票是6月份的,報銷之后需要改6月份的賬嗎?
同學你好 不用 可以做在這個月
好的謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝