同學你好 對的 要交所得稅
園區返稅,這些稅是公司交的增值稅和所得稅,園區按照一定比例返還給我們,這些返稅是政府補助嗎?在填匯算清繳里面填在哪一項?政府補助利得還是其他?
老師,申請返款的是一次性留工補助和穩崗返還補貼,請問是入賬營業外收入嗎?然后不用交增值稅,只要交企業所得稅是嗎
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協議,按比例返還增值稅和企業所得稅,計入營業外收入-政府補助,這個是否需要繳納企業所得稅?
就是那種園區的增值稅和企業所得稅返稅,是記到營業外收入–政府補助里面的嘛,然后還要交道所得稅?
老師,請問下, 增值稅的先征后返屬于政府補助,記其他收益科目,那我們園區對我們去年增值稅交到5萬以上 ,可以退稅2萬,今年街道付我們, 那這個是記其他收益還是營業外收入-政府補助呢?還是都不是?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
為啥要交企業所得稅呢 那增值稅要交嗎
返回的增值稅做了營業外收入要交所得稅的 返回的所得稅不再繳稅