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老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項普票,然后這個月有部分進項專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個月9%銷項減進項要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費是1200元,可以沖這多出來的2000元,交800元嗎?

2023-06-06 11:46
答疑老師

齊紅老師

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2023-06-06 11:59

是的的 那個是銷項負數(shù)1200 那么交稅=2000-1200=800

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快賬用戶3008 追問 2023-06-06 12:04

就是紅沖3%的票稅金,也可以抵多出來的9%銷項稅額,, 本來我要交2000元,紅沖了3%那張票,就只要交800元是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-06 12:14

只要您紅沖成功了,就可以抵銷項,增值稅發(fā)票服務平臺會顯示出來的。

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是的的 那個是銷項負數(shù)1200 那么交稅=2000-1200=800
2023-06-06
可以進行認證 會在申報表中自動形成留底 以后抵扣銷項
2019-07-15
你好,這個是可以,只能抵扣后續(xù)需要交增值稅,抵扣不了之前交過了
2021-05-11
同學,你好 對方可以抵扣的
2020-12-24
您好 1、可以開具紅字發(fā)票的。 2、還是只租賃收入對租賃收入紅沖?--與這個沒有關系,本月有沒有租賃收入,都可以正常開具紅字發(fā)票的。 3、如果30日對方開出紅字發(fā)票信息表,我是不是在31號前就要把這信息下載導入把紅字發(fā)票開出來?--是的 4、4月再開可以嗎?--可以的
2021-03-30
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