包含 5000÷1:05按照這個來確認收入
老師,勞務派遣公司選擇差額開票功能開票,備注欄的差額部分包括派遣人員工資和社保。這個社保是指單位承擔部分和個人承擔部分的合計數,還是只包括個人承擔部分呢?
老師,您好,請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發放的工資18240,這個開發票按差額征稅開一張普通發票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
勞務公司支付給派遣公司的服務費能作為成本列到差額部分開票嗎?就是差額部分等于工人工資加服務費,這樣可以嗎?
勞務派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發票還是開收據?
老師:請問:勞務派遣公司開差額征收的發票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
這個是附表1。這個申報的收入填58,251.43嗎?,
你好,含稅的銷售額是多少的?
上面有啊,你看一下
按照你上面這個來的是的
那我開具的發票就有30多萬,我的收入才5萬多塊錢,是這樣嗎?
按照上面的表,主表的收入填多少?
是的 主表的銷售額就是58251.43
那做賬怎么做?
我開票開了30多萬,做主營業務收入就做58,000多嗎?
本期扣除額就是他支付的工資差額30多萬。。那支付的工資差額就計入成本,5萬多計入收入。如果每個季度都是這樣子那不虧損100多萬,
還是主表就是這樣子填58,000多。。,企業所得稅表收入就填361517÷1.05報收入
主營業務收入30/1.05 賬上做這個 交稅是30-成本)/1.05*5% 主表就是這樣子填58,000多。。,企業所得稅表收入就填361517÷1.05報收入 這個對
那增值稅申報表收入跟企業所得稅收入就不一致,這個有影響嗎?
你好,這里不影響的,忽略舉行。
這里不影響的,忽略就行。