你好 舉一個例子,比如你們是生產筆記本電腦的,這個本身是要繳納增值稅的 但是你現在把這個筆記本電腦,用于智能系統里面,這個是按照無形資產來考慮的,那么這個就是非增值稅應稅項目 非增值稅應稅項目,是指非增值稅應稅勞務、轉讓無形資產(專利技術、非專利技術、商譽、商標、著作權除外)、銷售不動產以及不動產在建工程。
將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目這里非增值稅應稅項目是什么意思可以舉例子嗎?
將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目。請問老師這句話是什么意思呢?設么叫做用于非應稅項目呢
下列視同銷售行為,在進行會計處理時,只是增值稅按銷價和稅率計算,并不確認收入()。A將自產、委托加工的貨物用于集體福利B將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人C將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目D將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者
.多選題下列視同銷售行為,在進行會計處理時,只是增值稅按銷價和稅率計算,并不確認收入()。A將自產、委托加工的貨物用于集體福利B將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人C將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目D將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者
老師好,將自產或委托加工的貨物用于非應稅項目的分錄怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
能否說局通俗易懂的話呢?還是不明白你說的是什么意思
這個是舉一個例子的,因為之前是有營業稅的 這句話這樣理解: 就是把自己生產的貨物,或者委托加工的貨物用于不征收增值稅的項目. 增值稅應稅項目顧名思義 就是增值稅應征稅的項目,也就是應征收增值稅的項目 那么非增值稅應稅項目 也就是不應征收增值稅的項目,一般就是征收營業稅 經營項目要么征增值稅,要么征營業稅. 增值稅的征稅范圍是:進口、銷售貨物或提供加工修理修配勞務,還有一些試點的營業稅改增值稅的項目,如運輸業.現代服務業. 除增值稅的征稅范圍以外的經營項目一般征營業稅如:餐飲,旅館,建筑等等