你好,這個正規的操作是去修改申報,不是修改財務數據。
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計反過來填寫金額和稅額的,然后實際做賬時是根據發票系統匯總計算的金額和稅額,導致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
老師你好,假如在稅務申報系統中申報印花稅時填寫計稅金額自動帶出的應交金額:2000.00,減半征收實際應交金額為:1000.00,請問減免的那一半稅金在財務軟件中需要處理嗎? 麻煩老師把處理的分錄怎么寫?
老師您好,按照我結賬的利潤計提的所得稅,比稅務系統相差1分錢,這個怎么處理呢?我是不是應該按照稅務系統金額,更改計提呢?要保持和稅務系統申報金額一致對吧?
本月應交社保為6816.48。但有兩個員工的社保是按平均工資申報的,但是人事三月份年度申報時操作失誤,誤報基數為4494。導致三月份按4494扣繳,同時一二月份也變為由4494扣繳。就有461.10可抵扣金額。導致社保局本月實際扣費為6355.38。請問憑證怎么寫。
老師好,請問一下申報個稅時操作失誤,導致申報的金額和實際發放的金額相差兩三百塊,財務系統怎么處理呀?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84