您好,這個是直接計算抵扣的,他不是勾選的
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
我看到勾選發票系統上有高速通行費電子發票,我看了發票,上面寫的是增值稅電子普通發票,這種也是要抵扣嗎
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發票綜合服務平臺上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發票是肯定找不回來了,我想問問是不是要把這些發票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,我在抵扣勾選發票系統里看到這個通行費我們都沒有收到發票系統里好像都顯示可以勾選抵扣是怎么回事了 我看后面提示的是普通發票這個是不是可以不管他了
老師,銷售一批材料,收取客戶100元運費,80交運輸公司,20元差額,這個運費的分錄該怎么寫,謝謝
某地產公司2021年發生以下經濟業務。(1)轉讓一塊土地使用權,取得收人600萬元,家得該土地使用權時支付金額400萬元,轉讓時發生相關費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經稅務機關審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權轉讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構的證明).相關稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規定開發費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉讓土地使用權的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應繳納的土地增值稅稅額。
老師,個體工商戶借錢給企業,可以開具利息發票嗎?需要繳納哪些稅?
D選項為什么不正確?
老師我24年的報關單忘記開發票了,我現在應該怎么做賬啊
老師早上好啊,請問下,這月需要繳納增值稅,同時也要申報免抵退,會產生什么?要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,發票開進來是12000,付款時供應商給我們便宜了只付了10000,這種怎么處理
上個月進項票開少了,銷項多還能怎么操作挽留損失
老師,會計里有做資或者座資一說嗎?是什么意思
電子稅務局里有兩三萬買服裝和首飾的發票,是不是不可以入賬?這種稅務局會通過電子稅務局監管到嗎?
那為什么發票勾選平臺可以看到,還可以勾選
是電子普票不是,不是專票把
增值稅電子普通發票,勾選平臺可以選
這種其實是不需要勾選的,可以直接咱們手動計算抵扣