你好,是的,是這樣的
老師,您好!我想咨詢關于生產企業出口退稅的問題。 我企業11月份所屬期內在生產企業離線出口退稅申報軟件內申報了免抵退。后來因為稅局讓企業撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統內數據對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請問一下有生產企業在電子稅務局網站里申報退稅的操作流程嗎?
老師,這個月退稅是在電子稅務局網站里面生產企業免抵退稅申報里勾選需要退稅的數據,然后生成明細嗎?
生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?
老師 已完成免抵退稅申報 退稅款發放下來了 想去查下這個表是怎么填的 可以在電子稅務局哪里查看免抵退稅申報表明細呀
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,就是在這個表里面,這個月不需要退稅的,我就不勾選,是嗎?
你好,是的,是這樣的
還有一個疑問,為什么我5月份收到報關單有20多份,電子口岸下載出來導到系統里面數據校驗成功也有20幾份,但是到了生產企業免抵退稅申報表里面只有5份,這是什么 原因呢
你好,那就需要問稅局方面,為什么有這個差異了
數據校驗成功應該就是沒有什么 問題的數據,是嗎,如果是有問題的數據,會數據校驗不成功,是嗎
你好,是的,是這樣的