這個是可以在電子稅局上操作。
你好老師,我們公司印花稅是按次認定的,以前申報要么按季申報的,現在7.1取消按次申報了。我們稅費認定里面也沒有印花稅了。請問3季度以后不需要申報可以嗎。稅局會打電話嗎
請教老師,企業的印花稅是按次申報還是按季申報從電子稅務局的哪里看?
請教老師,企業的印花稅是按季申報還是按次申報從電子稅務局的哪個模塊可以看得到?
老師好,我們公司印花稅之前是按次申報的,現在怎么在電子稅務局申請按季度申報呢
季度所得稅申報表可以在電子稅務局上作廢更改嗎,還是必須去大廳啊
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,匯算清繳,資產折舊攤銷納稅調整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數,跟前邊哪個數一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產總額是不是填年末資產負債表的期末數呢?工商年報的營業總收入要包含營業外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔的和個人承擔的金額合計呢?社保繳納人數是填平均數嗎?謝謝老師
企業所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應付職工薪酬貸方累計數吧?然后跟個稅系統里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業務比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩妥
企業所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側標出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關的遞延所得稅負債。為啥圖片右側,標出的還有相應的分錄。請幫著給講講為啥
老師,有操作流程嗎?研究半天沒有頭緒
印花稅稅源采集及申報https://www.sohu.com/a/571971923_121123770
老師,是稅款所屬期,直接選擇一整個季度就可以嗎?
你要按次申報不是按季
老師,我的稅費種認定里面沒有印花稅(按次),我是想更改為按季申報
那你就采集為按季申報就可以了
不需要先進行稅(費)種認定嗎?
不需要的,自己采集就行了
稅款所屬期那里,稅款所屬期起,稅款所屬期止,必須是同一天,才能進行稅源采集,如果填一個季度,根本沒辦法采集稅源
這個沒事的,只要能申報就行
就是不能申報啊
你采集的是按季度申報,為什么不能申報呢?采集的流程對沒有?
我之前一直按次申報的,現在想更改為按季申報,按次申報可以正常采集稅源,按季申報沒有辦法采集稅源,我的意思是,是不是先更正為按季申報才可以?先進行稅費種認定???
你好,這個稅種認定需要聯系稅局