您好,這個是可以的,可以這
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業務收入,現在做7月份的賬才發現之前的科目寫錯了,應該將其他業務收入改成營業外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業務收入,貸:營業外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業務收入,現在做7月份的賬才發現之前的科目寫錯了,應該將其他業務收入改成營業外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業務收入,貸:營業外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在金蝶軟件上五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在金蝶軟件上五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
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軟件上損益類期末無余額了,還能這么調?
對的,這樣是不影響損益總額的
但是老師,上期其他業務收入已經結轉到本年利潤了,無余額了,咋沖啊?不應該反結轉到四月份再改科目嗎?
你本期五月份沒有其他的這個其他業務收入了是把
五月份還沒結賬,科目記錯可以直接改啊,改的是四月份的
如果他沒有其他業務收入的話, 需要反結賬到四月
為什么老師?可以在五月份反結轉四五月份的發生額嗎?
反結轉四月份?
嗯對,是反結賬四月,你不是四月做錯了嗎,然后在四月做分錄
直接五月份沖四月份發生額可以嗎?
不行,那樣的話,會成了負數
軟件上能結轉過去嗎?
啥意思,五月份嗎還是
我剛上班,是前任會計做的賬,她四月份記錯科目了,把主營業務收入計入其他業務了,她五月份直接借其他業務收入,貸主營業務收入這樣調可以嗎?
不能,因為如果直接這樣的話,其他業務收入會成為負數
但是有的老師回答說能直接沖發生額
負數可以結轉到本年利潤嗎?在貸方紅沖可以不可以?
這樣有負數,整體是不太準確的
耳且這個科目已經被她在軟件上禁用了
哪個科目禁用了這個