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老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在金蝶軟件上五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?

2023-06-02 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-02 20:06

您好 貸 其他業務收入 貸方紅字 貸 主營業務收入 貸方藍字 這樣寫調整分錄

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快賬用戶6439 追問 2023-06-02 20:07

但是老師,損益類科目期末無余額啊!啥都沒有了,還這樣結轉?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 20:11

是的 您上面那樣寫也是沒有余額的啊 您調整應該是紅沖 不是相反方向

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快賬用戶6439 追問 2023-06-02 20:14

其他業務收入四月份已經結轉到本年利潤了無余額了,還紅沖啥?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 20:22

沖累計發生額啊 那您寫借方也是貸方負數 一樣的意思 只是方向不一樣而已

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快賬用戶6439 追問 2023-06-02 20:26

不需要反結轉到四月份嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 20:33

不需要反結轉到四月份 五月份直接結轉就好了

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相關問題討論
您好,這個是可以的,可以這
2023-06-02
您好 貸 其他業務收入 貸方紅字 貸 主營業務收入 貸方藍字 這樣寫調整分錄
2023-06-02
軟件做帳的最好把這個其他業務收入放到貸方負數
2023-06-02
對了,你這里的調整分錄正確的。
2021-11-06
同學你好 對的 是這樣做的
2021-09-02
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