您好 貸 其他業務收入 貸方紅字 貸 主營業務收入 貸方藍字 這樣寫調整分錄
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業務收入,現在做7月份的賬才發現之前的科目寫錯了,應該將其他業務收入改成營業外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業務收入,貸:營業外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業務收入,現在做7月份的賬才發現之前的科目寫錯了,應該將其他業務收入改成營業外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業務收入,貸:營業外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在金蝶軟件上五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
老師,我前任會計四月份把一個科目計入其他業務收入了,她想把這個科目從其他業務收入調成主營業務收入,就在金蝶軟件上五月份直接做了借:其他業務收入 貸:主營業務收入請問這樣做可以嗎?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
但是老師,損益類科目期末無余額啊!啥都沒有了,還這樣結轉?
是的 您上面那樣寫也是沒有余額的啊 您調整應該是紅沖 不是相反方向
其他業務收入四月份已經結轉到本年利潤了無余額了,還紅沖啥?
沖累計發生額啊 那您寫借方也是貸方負數 一樣的意思 只是方向不一樣而已
不需要反結轉到四月份嗎?
不需要反結轉到四月份 五月份直接結轉就好了