你好,殘疾人的工資可以加計扣除100%,比如他的工資是100,你們允許抵扣所得稅是200 可以免抵扣一部分增值稅,這個增值稅具體的你看一下你當?shù)匕桑?000-8000 不等 這個可以抵扣三年。
老師,請問一下,我公司殘疾人員工,員工有殘疾證,可以有什么稅收優(yōu)惠政策
您好老師,請問單位有殘疾人,對企業(yè)有什么優(yōu)惠政策嗎?謝謝老師
老師你好,請問一下企業(yè)使用殘疾人有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
老師你好 我想問一下殘疾人開公司有沒有什么優(yōu)惠政策
你好老師請問殘疾人有什么優(yōu)惠政策呢?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應商開的紙質發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
老師,請問這個工資申報的是100。那報所得稅的時候,是在哪個地方填寫加計扣除的項呢?
你好,107012匯算清幺加計扣除這個表格里面。